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境外收益
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评估报告

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您的信息仅供对接的专属课代表查阅,用于为您制定个性化的税务合规和身份配置方案。

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⚠️ 重要提示:本工具提供的税款计算结果为基于您所填信息的初步预估,旨在帮助您快速了解境外所得的大致税务情况。实际应纳税额可能因资产结构、持有期限、汇率折算、扣除项目等因素而有所差异。如需获取精确的税务核算及合规申报方案,建议咨询专业持牌税务师。

基本信息

境外收益录入

请填入您各类境外收益的年度金额(单位:人民币元),如无该项收入填0即可

1. 利息所得 税率20%

境外银行存款利息、债券利息等

2. 股息红利所得 税率20%

境外股票分红、基金分红等

3. 股票转让所得 税率20%,亏损不可抵扣

港股、美股等股票买卖差价收益

4. 基金转让所得 税率20%

境外基金赎回收益

5. 房产租金所得 扣除费用后按20%计税

境外房产出租收入(月收入≤4000扣除800,>4000扣除20%)

6. 房产转让所得 税率20%

境外房产买卖差价收益

7. 境外工资薪金 并入综合所得3%-45%累进税率

在境外工作取得的工资收入

8. 其他所得 税率20%

其他境外收益

境外收益总额: ¥0.00

补充信息

您的CRS税款评估报告

税款计算明细

应纳税额合计: ¥0.00
境外已缴税额合计: ¥0.00
可抵免税额: ¥0.00
实际应补缴税额: ¥0.00
滞纳金估算: ¥0.00
最终应缴合计: ¥0.00

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